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      某某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

      發(fā)布時間:2024-03-25 15:28:16 查看人數(shù):86

      某某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

      某某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

      某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

      一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍

      目的:規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的要求,以確定質(zhì)量體系所涉及的各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合標準要求。

      適用范圍:公司組織開展的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

      二、各自職責(zé)

      1、管理者代表負責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

      2、總經(jīng)理批準《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

      3、審核組按計劃照標準開展審核活動。

      4、各部門/小區(qū)管理處負責(zé)糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問題。

      三、工作程序

      1、準備工作

      (1)、管理者代表制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,確保對與質(zhì)量體系運作有關(guān)的部門至少每年一次實施內(nèi)部質(zhì)量審核。

      (2)、總經(jīng)理批準《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

      (3)、管理者代表任命審核組長。

      審核組長和審核員都應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量審核員,審核組所有成員都必須對審核對象不負直接責(zé)任。

      (4)、審核組長根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》制定本次審核的

      具體實施計劃--《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》,其中應(yīng)包括以下內(nèi)容:

      a審核目的

      b審核范圍

      c受審核部門/管理處

      d依據(jù)的文件

      e審核日期

      f審核組成員

      (5)、管理者代表批準《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》,并由審核組長批準。

      2、實施階段

      (1)、審核組根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單》及質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書實施審核。主要內(nèi)容是檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)從而證明質(zhì)量體系是否有效運行。

      (2)、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應(yīng)記錄在《審核不合格報告》上,并由受審核部門負責(zé)人簽字確認。

      (3)、審核組長負責(zé)準備該次審核的《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》其中應(yīng)包括:

      a審核概況

      b審核綜述

      c不合格項目及糾正措施建議

      (4)、審核報告須經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準后,在審核結(jié)束后二周內(nèi)發(fā)送以下人員:

      a總經(jīng)理

      b管理者代表

      c審核組成員

      d受審核部門經(jīng)理

      e小區(qū)管理處主任

      3、糾正與驗證

      (1)、審核員應(yīng)與被審核部門負責(zé)人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報告》中作出描述,并由審核組長批準下發(fā)各部門。

      (2)、各部門在收到《審核不合格報告》后,應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)制訂糾正措施計劃并組織實施。

      (3)、審核人員負責(zé)監(jiān)督糾正措施的實施,驗證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達到要求為止。

      (4)、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經(jīng)驗證確認有效時,確認人填寫《審核不合格報告》'確認結(jié)果'欄,表示糾正措施已完成,經(jīng)管理者代表批準后通知相關(guān)部門/管理處。

      4、進行存檔

      全部內(nèi)部質(zhì)量審核記錄由辦公室歸檔保存。

      某某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

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