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      物業(yè)質(zhì)量體系管理評審程序2(3篇范文)

      發(fā)布時間:2023-07-19 14:40:05 查看人數(shù):65

      物業(yè)質(zhì)量體系管理評審程序2

      第1篇 物業(yè)質(zhì)量體系管理評審程序2

      物業(yè)質(zhì)量體系管理評審程序(二)

      1目的

      本程序規(guī)定了管理評審的要求,以保證管理評審及有效運作。

      2適用范圍

      適用于總經(jīng)理、或以總經(jīng)理的名義對質(zhì)量體系的評審。

      3相關文件

      3.1《質(zhì)量手冊》管理職責

      3.2質(zhì)量記錄的管理程序

      3.3內(nèi)部質(zhì)量審核程序

      3.4糾正和預防措施

      4職責

      4.1總經(jīng)理確定管理評審時間,主持管理評審會議及批準管理評審報告。

      4.2管理者代表負責制定管理評審的計劃、會議日程及管理評審報告,經(jīng)理部負責對管理評審中糾正措施的跟蹤和驗證。

      4.3各部門經(jīng)理參加管理評審會議,并負責執(zhí)行管理評審提出的有關本部門的糾正措施。

      5實施程序

      5.1評審頻度安排

      5.1.1管理層對質(zhì)量體系的評審至少每年進行一次,年度評審安排在每年第一季度,由總經(jīng)理確定評審的具體日期。

      5.1.2如果質(zhì)量體系發(fā)生重大變化或出現(xiàn)特殊情況,總經(jīng)理可隨時召集管理層進行非定期的評審。

      5.2評審內(nèi)容

      5.2.1管理評審的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容:

      a.公司組織機構,人員和資源是否合適。

      b.公司質(zhì)量方針是否合適,質(zhì)量目標是否明確、實際。

      c.物業(yè)管理和向用戶所提供的服務質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。

      d.客戶反饋的信息。

      e.內(nèi)部質(zhì)量審核結果。

      f.糾正措施和預防措施的有效性。

      g.質(zhì)量體系是否適合。

      5.3管理評審會議日程

      5.3.1管理評審以會議的形式進行,由管理者代表準備的管理評審會議材料、計劃應至少包括5.2中提及的評審內(nèi)容,會議日程由總經(jīng)理審批并由管理者代表提前一周分發(fā)給會議參加人員。經(jīng)理部為管理評審作會議準備。

      5.4管理評審會議

      5.4.1管理評審會議由總經(jīng)理或由其指定的代表人員主持,參加人員應至少包括管理者代表、各業(yè)務部門經(jīng)理,缺席的部門經(jīng)理不得超過兩名,總經(jīng)理、管理者代表和經(jīng)理部經(jīng)理不得缺席。

      5.4.2參加人員根據(jù)會議日程對評審內(nèi)容逐項評審,最終給出評審結果,經(jīng)理部負責做好會議記錄。

      5.5管理評審報告

      5.5.1管理者代表根據(jù)會議記錄編寫評審報告,經(jīng)總經(jīng)理審批,由管理者代表分發(fā)給會議參加人員及缺席的部門經(jīng)理,管理評審報告由經(jīng)理部歸檔保管。

      5.6管理評審后續(xù)工作

      5.6.1管理評審中需采取糾正措施的,參照公司管理程序cpm-op-037'糾正和預防措施'執(zhí)行。

      6質(zhì)量記錄

      6.1'管理評審報告'保存期二年

      6.2'管理評審計劃'

      6.3'管理評審記錄'

      6.4'糾正和預防措施計劃表'

      第2篇 物業(yè)質(zhì)量體系文件:鑰匙管理作業(yè)指導書

      (標題應和頁眉空一行)

      物業(yè)質(zhì)量體系文件范本:鑰匙管理作業(yè)指導書

      (標題應和正文空一行)

      1.0目的(所有阿拉伯數(shù)字加點的編號應對齊,且1。0、2。0、3。0等大題目字體應加粗)

      加強安全防范,防止意外事件的發(fā)生。

      2.0適用范圍

      物業(yè)管理公司管理或代業(yè)主管理的所有鑰匙

      3.0管理內(nèi)容(我們以前習慣把這條寫作'制度'或'作業(yè)程序'之類的,現(xiàn)在應統(tǒng)一寫作'管理內(nèi)容')

      3.1鑰匙存放

      --所有未交房的住戶鑰匙應放在編號的紙袋中,存放于鑰匙柜內(nèi),鑰匙柜上鎖,由指定人員管理。(此類表示無時間關系或重要順序的以橫線作條目的標記,而不用阿拉伯數(shù)字加點的編號,下面的2.2條亦同;而如果單是對2.1條進行展開說明的則可用阿拉伯數(shù)字加點的編號)

      --所有轉讓房的鑰匙,應貼上標識存放于鑰匙柜內(nèi),鑰匙柜上鎖,由指定人員管理。

      --其它鑰匙,應標清楚識,指定人員管理。

      --接管鑰匙要有《接管鑰匙總清單》記載所管鑰匙的類別數(shù)量等情況。

      3.2鑰匙領用與配換

      --所有鑰匙的領取、歸還必須到填寫 《鑰匙領用登記表》(lp09.01.13.01)(此處的原9002編號應刪去,在有些文件中為了查閱對比的方便而保留,文件定稿時再刪但不要忘記)。

      --配電房、消防控制中心、保險柜、監(jiān)控中心、倉庫的鑰匙不得領用(專人保管,不得借用)。

      --鑰匙不得帶出公司。

      --遺失鑰匙不得私自處理(如換鎖、配制),必須報保安部后由保安部決定,配鑰匙換鎖要在《接管鑰匙總清單》(lp09.01.13.02)上注明。

      --換鎖、配制鑰匙應由保安部助理指定人員執(zhí)行。

      3.3保安員接到借鑰匙開戶門要求應做如下處理(下面的表示方法是對本條直接提出要求,不涉及方法,并按時間或重要順序排列)

      a)詢問清對方什么部門、什么事。

      b)轉讓房的鑰匙由業(yè)主授權,保安員可以借鑰匙帶客戶看房。

      c)公司工程維修人員在說明原因并經(jīng)業(yè)主同意后保安員可借鑰匙。

      d)保安員借鑰匙必須請鑰匙管理員核對,簽字確認后方可領走鑰匙。保安員還鑰匙時也應請鑰匙管理員核對后,把鑰匙放回原處,由鑰匙管理員簽字確認,保安員方可離開。

      4.0相關記錄

      4.1《鑰匙領用登記表》(lp09.01.13.01)

      4.2《接管鑰匙總清單》(lp09.01.13.02)

      編寫:zz 審批:

      第3篇 物業(yè)質(zhì)量體系管理評審程序

      物業(yè)質(zhì)量體系管理評審程序

      (二) 1目的本程序規(guī)定了管理評審的要求,以保證管理評審及有效運作。2適用范圍適用于總經(jīng)理、或以總經(jīng)理的名義對質(zhì)量體系的評審。3相關文件

      3.1 《質(zhì)量手冊》管理職責

      3.2 質(zhì)量記錄的管理程序

      3.3 內(nèi)部質(zhì)量審核程序

      3.4 糾正和預防措施4職責

      4.1 總經(jīng)理確定管理評審時間,主持管理評審會議及批準管理評審報告。

      4.2 管理者代表負責制定管理評審的計劃、會議日程及管理評審報告,經(jīng)理部負責對管理評審中糾正措施的跟蹤和驗證。

      4.3 各部門經(jīng)理參加管理評審會議,并負責執(zhí)行管理評審提出的有關本部門的糾正措施。5實施程序

      5.1 評審頻度安排

      5.1.1 管理層對質(zhì)量體系的評審至少每年進行一次,年度評審安排在每年第一季度,由總經(jīng)理確定評審的具體日期。

      5.1.2 如果質(zhì)量體系發(fā)生重大變化或出現(xiàn)特殊情況,總經(jīng)理可隨時召集管理層進行非定期的評審。

      5.2 評審內(nèi)容

      5.2.1 管理評審的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容:

      a. 公司組織機構,人員和資源是否合適。

      a. 公司質(zhì)量方針是否合適,質(zhì)量目標是否明確、實際。

      a. 物業(yè)管理和向用戶所提供的服務質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。

      d. 客戶反饋的信息。

      a. 內(nèi)部質(zhì)量審核結果。

      a. 糾正措施和預防措施的有效性。

      a. 質(zhì)量體系是否適合。

      5.3 管理評審會議日程

      5.3.1 管理評審以會議的形式進行,由管理者代表準備的管理評審會議材料、計劃應至少包括

      5.2 中提及的評審內(nèi)容,會議日程由總經(jīng)理審批并由管理者代表提前一周分發(fā)給會議參加人員。經(jīng)理部為管理評審作會議準備。

      5.4 管理評審會議

      5.4.1 管理評審會議由總經(jīng)理或由其指定的代表人員主持,參加人員應至少包括管理者代表、各業(yè)務部門經(jīng)理,缺席的部門經(jīng)理不得超過兩名,總經(jīng)理、管理者代表和經(jīng)理部經(jīng)理不得缺席。

      5.4.2 參加人員根據(jù)會議日程對評審內(nèi)容逐項評審,最終給出評審結果,經(jīng)理部負責做好會議記錄。

      5.5 管理評審報告

      5.5.1 管理者代表根據(jù)會議記錄編寫評審報告,經(jīng)總經(jīng)理審批,由管理者代表分發(fā)給會議參加人員及缺席的部門經(jīng)理,管理評審報告由經(jīng)理部歸檔保管。

      5.6 管理評審后續(xù)工作

      5.6 .1管理評審中需采取糾正措施的,參照公司管理程序cpm-op-037'糾正和預防措施'執(zhí)行。6質(zhì)量記錄

      6.1 '管理評審報告'保存期二年

      6.2 '管理評審計劃'

      6.3 '管理評審記錄'

      6.4 '

      物業(yè)質(zhì)量體系管理評審程序2(3篇范文)

      物業(yè)質(zhì)量體系管理評審程序(二)1目的本程序規(guī)定了管理評審的要求,以保證管理評審及有效運作。2適用范圍適用于總經(jīng)理、或以總經(jīng)理的名義對質(zhì)量體系的評審。3相關文件3.1《質(zhì)…
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